教育局內(nèi)部審計工作計劃

時間:2022-05-26 04:30:25

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根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于全面開展內(nèi)部審計工作的通知》和《區(qū)審計局關(guān)于印發(fā)〈區(qū)2014年內(nèi)部審計工作〉的通知》的文件精神,結(jié)合《區(qū)教育系統(tǒng)第二輪內(nèi)部審計三年輪審工作計劃》及校長(園長)和直屬事業(yè)單位負責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計的工作安排,制定2015年內(nèi)部審計工作計劃如下:

一、加強內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和審計廉政建設(shè)。加強區(qū)教育局內(nèi)審人員的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)提升,積極參加省、市、區(qū)組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),同時采用“請進來走出去”的培訓(xùn)模式,繼續(xù)提高內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),進一步提高內(nèi)部審計的工作質(zhì)量。內(nèi)部審計人員嚴格執(zhí)行《省教育審計工作廉政規(guī)定》的內(nèi)容,保持嚴謹細致的工作作風(fēng),做到依法審計、規(guī)范審計、精細化審計,確保審計工作的客觀公正和審計人員的廉潔從審。

二、重點實施公辦中小學(xué)(幼兒園)固定資產(chǎn)管理的專項審計調(diào)查。加強學(xué)校固定資產(chǎn)的科學(xué)管理,維護學(xué)校固定資產(chǎn)的安全和完整,合理配置和有效利用固定資產(chǎn),提高國有資產(chǎn)使用效益,保證教育教學(xué)工作的順利進行。通過實施中小學(xué)(幼兒園)固定資產(chǎn)管理的專項審計調(diào)查,進一步規(guī)范中小學(xué)(幼兒園)固定資產(chǎn)的增加、使用、維護和變動、處置等財務(wù)活動,嚴肅財經(jīng)紀律,有效預(yù)防國有資產(chǎn)的流失等行為發(fā)生,促進勤儉節(jié)約和廉政建設(shè),充分體現(xiàn)固定資產(chǎn)的使用價值。

三、常態(tài)化實施教育系統(tǒng)三年輪審工作?!秴^(qū)教育系統(tǒng)第二輪內(nèi)部審計三年輪審工作計劃》中明確規(guī)定輪審對象、范圍、方式、內(nèi)容、重點以及組織實施方法,按照學(xué)校單位內(nèi)部管理情況、預(yù)決算管理、收支管理及結(jié)余情況、“三公經(jīng)費”使用情況、專項資金使用情況、往來款情況、單位固定資產(chǎn)管理情況、單位收費情況、學(xué)校食堂管理情況、工會賬務(wù)管理情況等十個方面的審計內(nèi)容進行審計,在規(guī)定時間內(nèi)完成三年輪查計劃中的開始第二年的審計任務(wù),是教育局審計室落實審計監(jiān)督的具體工作要求,應(yīng)當充分發(fā)揮教育系統(tǒng)內(nèi)部審計的監(jiān)督、評價和服務(wù)功能。通過審計,深入了解單位內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況、財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理情況,規(guī)范經(jīng)費收支行為,提高教育資金使用效益;進一步增強單位領(lǐng)導(dǎo)和后勤管理人員的財經(jīng)意識,提高風(fēng)險防范能力,預(yù)防和遏制違規(guī)行為發(fā)生,確保教育經(jīng)費和財產(chǎn)安全。

四、實施下屬單位負責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作。根據(jù)教育局下屬單位負責(zé)人的人事變動情況,及時組織完成校長(園長)和直屬事業(yè)單位負責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計的任務(wù)。通過審計,核實單位財務(wù)收支及賬內(nèi)、外負債情況,以澄清家底。全面掌握財務(wù)收支及相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性及重大經(jīng)濟項目的決策、實施和內(nèi)控制度的執(zhí)行情況。并根據(jù)審計情況提出合理化建議,促進學(xué)校進一步加強財務(wù)管理和增強遵紀守法意識;并對校長(園長)和直屬事業(yè)單位負責(zé)人在其任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任進行客觀、公正的鑒證和評價,為干部管理部門考核使用干部提供依據(jù)。

五、認真執(zhí)行內(nèi)部審計聯(lián)席會議制度,強化內(nèi)部審計結(jié)果運用。根據(jù)《區(qū)教育審計工作聯(lián)席會議議事規(guī)則》文件要求,構(gòu)建“緊密合作、各司其職、各負其責(zé)、相互配合”的審計工作聯(lián)動協(xié)作機制,發(fā)揮各有關(guān)部門監(jiān)管合力,提升教育審計工作成效。并定期組織召開審計工作聯(lián)席會議,進一步發(fā)揮內(nèi)部審計聯(lián)席會議的功能,剖析問題根源,分解督促相關(guān)部門整改落實任務(wù);積極開展審計回訪,督促被審計單位不折不扣地做到及時整改,并組織審計人員實地檢查審計整改落實情況。建立健全落實整改、面上通報、跟蹤回訪、完善績效考核與管理等各項制度,切實加強內(nèi)部審計的預(yù)防預(yù)警機制建設(shè),努力發(fā)揮“免疫”功能,提升審計成效。

六、認真完成歸檔等審計工作。區(qū)教育局審計室繼續(xù)做好審計檔案的規(guī)范管理工作,建立健全全年審計案例的相關(guān)材料歸檔制度,發(fā)揮審計檔案應(yīng)有的功能。組織內(nèi)部審計人員多動手、多動腦,及時完成信息宣傳報到、論文撰寫、優(yōu)秀案例上報評比等工作。